Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000036 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH (AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE), COM O TEMA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERTÂNIA/PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000037 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
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R$ 88.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 72.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000038 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
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R$ 48.700,00 | R$ 44.300,00 | R$ 39.900,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000039 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
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R$ 15.400,00 | R$ 14.000,00 | R$ 12.600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000040 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
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R$ 27.500,00 | R$ 25.000,00 | R$ 22.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000041 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
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R$ 77.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 63.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000042 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
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R$ 96.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 72.120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000043 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. MÊS
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000044 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
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R$ 4.800,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000045 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - REF. A FEVEREIRO DE 2025
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000046 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RZU8B19, PERTENCENTE A CÂMARA DE VEREADORES.
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R$ 1.993,81 | R$ 1.993,81 | R$ 1.993,81 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000047 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO DA CASA LEGISLATIVA, DE PLACA RZU8B19 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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R$ 827,76 | R$ 827,76 | R$ 827,76 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000028 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 950,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000029 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000030 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000031 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRICULA 183-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 950,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000032 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.300,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000033 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.300,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
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VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 60.000,00 | R$ 54.460,56 | R$ 49.509,60 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 (COD CONTRATO 1000100028)
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R$ 801,55 | R$ 801,55 | R$ 801,55 |